問題已解決
老師,我們去年四季度的物業費,當時已付款:借:預付 貸:銀行存款,費用已計提:借:管理費用 貸:預付賬款,今年收到發票,是專票,該怎么做賬?



你好,收到專票,借應交稅費--應交增值稅(進項稅額),貸預付賬款
2020 05/15 09:26

84785006 

2020 05/15 09:58
老師,當時計提費用時,稅費一塊計提的,總共計提了1600元(含稅),現在收到發票做賬,費用這塊需要沖減掉稅費嗎?

莊老師 

2020 05/15 10:05
你好,是的,借應交稅費一進項,借管理費用(負數)

84785006 

2020 05/15 10:10
那就是跟預付科目沒關系

莊老師 

2020 05/15 12:05
你好,你當時做的科目是什么
