問題已解決
請問老師,這張表中其它應收款和其它應付款的負數應該怎樣調整,調整分錄怎么做?



這個數字和你科目余額表上的能對上嗎
這是正常現象 不用調整的 你先和科目余額表核對
2020 05/14 19:17

84784998 

2020 05/14 19:19

84784998 

2020 05/14 19:19
和科目余額表是對的上的

馬老師 

2020 05/14 19:21
那是你的資產負債表么有重分類 你如果想讓他變為正數 不是調整賬務 而是應該更改報表公式
其他應收報表取數=其他應收期末借方數+其他應付期末借方數
其他應付也是同樣的道理

84784998 

2020 05/14 19:23
更改報表取數我自己改嗎,還是聯系用友軟件服務人員改呢?

馬老師 

2020 05/14 19:25
聯系軟件售后 咱們還沒有那個本事

84784998 

2020 05/14 19:26
好的

馬老師 

2020 05/14 19:30
恩恩 麻煩給老師五星好評 謝謝
