問題已解決
我們公司19年12月份交啦10000的印花稅,沒有計提,分錄借應交稅費印花稅,貸銀行存款,現在匯算2019年所得稅,怎么調賬呢,老師?



借:以前年度損益調整
貸:應交稅費印花稅
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
2020 05/11 09:13

84784956 

2020 05/11 09:15
那這筆費用在利潤表上是不是體現不出來,所得稅匯算清繳怎么處理

軼塵老師 

2020 05/11 09:15
匯算清繳按照調整之后的處理 把這一筆加到去年的稅金附加里面
