問題已解決
老師,請問下城管罰款的發票借方是營業外支出的罰沒支出嗎?



你好,是的,是這樣處理的
2020 05/10 15:26

84785004 

2020 05/10 15:29
賬戶有筆社保代發資金入帳,是我們企業1月份交的社保費,那貸方寫什么呢

鄒老師 

2020 05/10 15:34
你好,是退回了社保的意思?

84785004 

2020 05/10 15:35
對的

鄒老師 

2020 05/10 15:35
你好,借;銀行存款,貸;其他收益

84785004 

2020 05/10 15:41
計入其他應收款可以嗎

鄒老師 

2020 05/10 15:42
你好,這個是政府給單位的補助,應當通過其他收益科目核算,而不是通過其他應收款科目核算的

84785004 

2020 05/10 15:43
好的,謝謝

鄒老師 

2020 05/10 15:43
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

84785004 

2020 05/11 10:34
老師,汽車保險費賬戶里支付了3000,多付了30元,對方退回了,發票還沒拿到,那這個月做賬,貸:銀行存款3000,借:其他應付款2700,借:銀行存款30 這樣嗎

84785004 

2020 05/11 10:35
不是應付賬款吧

鄒老師 

2020 05/11 10:44
你好,多付了應當這樣做分錄
借;其他應收款 300,管理費用 2700,貸;銀行存款
今后退回多付的保險費,借;銀行存款,貸;其他應收款 300

84785004 

2020 05/11 10:47
保險發票是專用發票,這次還沒做進去

鄒老師 

2020 05/11 10:51
你好,既然收到了保險發票,應當及時入賬做進去才是的
借;其他應收款 300,管理費用 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款

84785004 

2020 05/11 10:51
做管理費用應該下次發票做進去的時候寫吧?下次就 借:管理費用,進項稅額,車船稅,貸:其他應付款?

84785004 

2020 05/11 10:52
專用發票說放下個月再抵,那我這次多個其他應付款可以吧

鄒老師 

2020 05/11 10:53
你好,取得了 保險費發票,就在取得發票的時候這樣做分錄
借;其他應收款 300,管理費用 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額),貸;銀行存款

84785004 

2020 05/11 10:56
好的,那下次如果發票沒收到呢,也做管理費用?

鄒老師 

2020 05/11 11:01
你好,發票沒有收到,先付款了,就通過預付賬款核算,而不是通過管理費用
