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問題已解決

代收代付運費,客戶先打錢給我們200,老板墊付支付給供應商,且開票給我們。我們這帳應該怎么做平?

84784957| 提問時間:2020 05/10 13:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,如果運費是開票給您的公司,是不屬于代收代付的,如是運費發票是開給客戶公司,是代收代付的。開給您的公司,在支付款項時做銷售費用,收到款項時確認收入。
2020 05/10 13:41
84784957
2020 05/10 14:55
麻煩老師寫下分錄,收到錢,老板墊付費用
立紅老師
2020 05/10 15:08
你好 收款 借,銀行存款等 貸,應交稅費——應進銷 貸,其他業務收入 墊付費用 借,預付賬款 貸,其他應付款 收到運費發票 借,銷售費用 借,應交稅費——應增進 貸,預付賬款
84784957
2020 05/10 15:32
收款,可以計入 預收賬款 或者預付賬款嗎?
立紅老師
2020 05/10 15:34
你好,可以,是可以的。
84784957
2020 05/10 15:35
可是我不知道怎么平帳,計入了預收賬款,怎么轉出去?
立紅老師
2020 05/10 15:39
你好,可以用其他應付款 收款 借,銀行存款 貸,其他應付款——運輸企業名字 代墊 借,其他應付款——運輸企業名字 貸,其他應付款——老板
84784957
2020 05/10 15:40
還有一筆收到供應商的運費發票
立紅老師
2020 05/10 15:45
你好, 這個問題又回來了,就是收到開給我們的發票,不能做代收代付,要不我們的賬是不平的,您看上面做的是代收代付,但是發票不能入賬,如果入賬,這個分錄就是不平的,因為這個業務本身不是代收代付 所以分錄就應是我們第一次做的分錄 收款 借,銀行存款等 貸,應交稅費——應進銷 貸,其他業務收入 墊付費用 借,預付賬款 貸,其他應付款 收到運費發票 借,銷售費用 借,應交稅費——應增進 貸,預付賬款 剛才有學員問了類似的問題,所以上面回答可以用預收和預付了,抱歉。
84784957
2020 05/10 15:46
可是其他業務收入,不是都有成本匹配的嗎
立紅老師
2020 05/10 15:53
你好,將上面計入銷售費用的金額計入其他業務成本 借,其他業務成本 借,應交稅費——應增進 貸,預付賬款
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