問題已解決
老師,辛苦幫我寫一下計提和發放工資的分錄



借 管理費用 1000
醫療業務成本 2000
貸 應付職工薪酬 3000
借 管理費用 100
醫療業務成本 500
貸 應付職工薪酬 600
借 應付職代薪酬 600
其他應收款 400
貸 存款 1000
借 應付職工薪酬 3000
貸 存款 2600
其他應收款 400
2020 04/28 15:58

84785008 

2020 04/29 14:44
老師你看是這樣嗎?

陳詩晗老師 

2020 04/29 14:46
是的,是這樣的,你把明細科目 加上去了

84785008 

2020 04/29 14:54
非常感謝老師(筆芯)

陳詩晗老師 

2020 04/29 15:01
不客氣,祝你工作愉快。
