問題已解決
老師好,匯算清繳的時候把去年未開發票收入填入收入后,今年開的發票,賬務如何處理?



借應收賬款貸以前年度損益調整應交稅費,借1000年度損益調整應交稅費,貸應收賬款。
2020 04/22 09:45

84785018 

2020 04/22 10:10
是貸方利潤分配——未分配利潤吧?

郭老師 

2020 04/22 10:19
你好是的,可以。

老師好,匯算清繳的時候把去年未開發票收入填入收入后,今年開的發票,賬務如何處理?
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