問題已解決
我收到境外的開發費,請問這個要怎么做帳?能不交稅嗎?還有一些零星的銷售是沒有通過報關出去的,直接郵寄給境外的客戶的。但客戶是通過外匯付了款給我們,這塊我怎么做能不交稅?



你好,同學。
你正常的計入你的相關費用處理的。
你不交稅,你是收到發票,這 屬于你的成本費用。
你本就不交稅
2020 04/21 17:15

84784948 

2020 04/21 17:44
不是的老師,是我收到境外的軟件開發費,我們給國外的公司開發軟件,收款。

84784948 

2020 04/21 17:45
不是收到發票

陳詩晗老師 

2020 04/21 17:55
是你開境外的,那你這是出口服務,你是可以享受免增值稅的。
你只需要作為收入交所得稅就可以了 的
