問題已解決
我司是一般納稅人,銷售茶葉按照13%征收增值稅,如果小規模納稅人給我司開專票是金額10萬,3%征收率。那按照如圖的意思是我可以抵扣的進項稅額是10萬*10%?



您好,學員,您司是商貿企業嗎即是直接銷售茶葉的還是生產企業即購進采摘下來的茶葉進行生產加工后再銷售?
2020 04/20 21:34

84784947 

2020 04/20 21:47
你好,我司是分裝企業。購進的是精制茶,分裝之后銷售。不再進行加工,好像也不算是直接銷售。

金子老師 

2020 04/21 09:29
學員,我認為您家這不符合政策的規定,政策是生產加工企業購進初級農產品后進行加工生產再銷售時,扣除率才是10%。您家這購進時就已經是精制茶,購進后只是進行了分裝,不符合政策規定,我認為是不可以按10%扣除。
如果您還不敢確定,建議您咨詢一下稅務局專管員,他說的最準確。
