問題已解決
3月份有一筆報銷款,出納因為看錯金額,多給員工報銷了600元,然后會計也按照錯誤的金額入賬了,但是4月份中旬查出錯誤,然后員工返回了這筆報銷款,會計應該怎么處理這筆業務



您好
請問報銷入帳的時候分錄怎么寫的
2020 04/20 21:01

84784968 

2020 04/20 21:06
借管理費用-辦公費
貸庫存現金

bamboo老師 

2020 04/20 21:07
借:管理費用-辦公費 借方紅字
借:庫存現金 借方藍字

84784968 

2020 04/20 21:10
好的,非常感謝老師

bamboo老師 

2020 04/20 21:11
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

84784968 

2020 04/20 21:46
再問一下出納在日記賬里應該做什么更正

bamboo老師 

2020 04/20 21:54
登記收到庫存現金這筆分錄就好了 其他不用處理
