問題已解決
老師,增值稅報表和實際入賬的增值稅有0.01的差額,實際入賬的應交增值稅少0.01,增值稅報表上面的應交增值稅多了0.01, 現在應交增值稅 有一個0.01的借方余額, 請問 怎么沖銷呢



直接結轉計入營業外收入
2020 04/20 11:16

84784979 

2020 04/20 15:58
老師,現在是借: 應交稅費-應交增值稅 0.01 現在沖平 借:營業外收入 0.01 貸:應交稅費-應交增值稅 0.01
那可不可以直接做 營業外支出呢
借:營業外支出 0.01 貸:應交稅費-應交增值稅呢

軼塵老師 

2020 04/20 16:03
可以
借:營業外支出 0.01 貸:應交稅費-應交增值稅
