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其它應收款為負數的情況說明怎么寫啊



你好,你單位是什么情況導致的其他應收款期末余額還是負數呢?正常來說其他應收款負數應當在其他應付款填寫才是啊
2020 04/20 10:17

84784949 

2020 04/20 10:18
是法人的墊付款

84784949 

2020 04/20 10:18
可能之前會計科目掛的不對

鄒老師 

2020 04/20 10:23
你好,那就需要從其他應收款調整到其他應付款核算
調整說明可以是之前科目入賬錯誤

其它應收款為負數的情況說明怎么寫啊
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