問題已解決
老師,你好 ,就是,,如果當(dāng)月的銷項大于進(jìn)項,做的賬務(wù)處理就是 借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅; 如果是進(jìn)項大于銷項,,,我也要做什么賬務(wù)處理呢



銷項稅大于進(jìn)項稅
,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
進(jìn)項稅大于銷項稅可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
2020 04/18 14:56
