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請問老師,我公司18年收到一張虛開發票,小規模納稅人,稽查局說要把成本調出來,把企業所得稅補繳了,請問這個賬務處理應該怎么做?



直接沖紅就可以了,轉到營業外支出
2020 04/14 10:39

84784971 

2020 04/14 10:51
紅沖 借:主營業務成本 貸:庫存商品
轉營業外支出是 借:營業外支出 貸:主營業務成本
那我利潤增加沒體現出來呀

樸老師 

2020 04/14 11:00
營業外支出繳納所得稅就可以了

請問老師,我公司18年收到一張虛開發票,小規模納稅人,稽查局說要把成本調出來,把企業所得稅補繳了,請問這個賬務處理應該怎么做?
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