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老師 您好 請問一下小規模公司季度銷售額未達30萬,但開票有3%和1%的,在填列申報表時是否要將開票1%的部分的2%填寫在應納稅減征額那里。因為未達30萬,申報時系統自動將銷售額全按3%的稅額填列未達起征點免稅額中,還是直接按系統數據申報就好?



你這個有專票嗎,沒有專票,是直接按系統數據申報填寫10行或者是11行就可以, 在填列申報表時是否要將開票1%的部分的2%填寫在應納稅減征額那里 不需要,
2020 04/13 10:34

老師 您好 請問一下小規模公司季度銷售額未達30萬,但開票有3%和1%的,在填列申報表時是否要將開票1%的部分的2%填寫在應納稅減征額那里。因為未達30萬,申報時系統自動將銷售額全按3%的稅額填列未達起征點免稅額中,還是直接按系統數據申報就好?
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