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應收賬款掛往來后,單位開具了余額發票,如何處理?



你好,應收賬款掛往來后(你這個是掛賬借方余額嗎?)
如果是借方余額,那應當是收尾款才是啊
還是應收賬款在期末貸方掛賬,補開了余額發票的意思?
2020 04/11 15:06

84785045 

2020 04/11 15:07
是貸方余額開了剩下的錢的發票

鄒老師 

2020 04/11 15:08
你好,那就這樣做分錄
借;應收賬款 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

84785045 

2020 04/11 15:09
還用借銀行存款嗎?如果有,貸方是應收賬款?

鄒老師 

2020 04/11 15:13
你好,根據你描述(應收賬款貸方余額開了剩下的錢的發票),這種情況借方不需要用銀行存款科目的
只需要這樣做分錄,借;應收賬款 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

84785045 

2020 04/11 16:13
那資產負債表的貨幣資金不是少了嗎

鄒老師 

2020 04/11 16:14
你好,借;應收賬款 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
這個分錄不涉及貨幣資金的變動啊

84785045 

2020 04/11 16:15
但是實際上銀行存款增加了,期末與銀行余額不符了

鄒老師 

2020 04/11 16:16
你好
應收賬款掛往來后,單位開具了余額發票,如何處理?(這個是你原始提問,你原始提問沒有提到銀行存款增加的字樣啊)
