問題已解決
老師對于員工報銷差旅費及其它費用,對公報銷好還是對公轉到另一張卡中專門報銷好。



這個的話,對公報銷,就好啦
2020 04/08 22:24

84785045 

2020 04/08 22:25
很多都沒有收到正規發票,特別是購買小材料這些

許老師 

2020 04/08 22:26
哦哦,這樣的話,用哪個,其實都不能解決問題哎。 因為沒發票的話,稅務上,往往都是不允許扣除的。。。

84785045 

2020 04/08 22:27
老師,要是兩套帳,內帳所附的原件以復印件作為憑據嗎,還有沒有更好的辦法

許老師 

2020 04/08 22:29
兩套賬的話,內賬方面,要求并不嚴格。只要你們領導認可,知道怎么回事,就可以了(簽字不可少)

84785045 

2020 04/08 22:29
那我可不可以都入帳,匯算時沒有票據的進行調增,但是會有很多,這樣做會不會有什么問題啊,或者有其它更好的辦法呢?

許老師 

2020 04/08 22:31
都入賬,再調增,也是可以的哈。
另外,一次低于500元的費用,有收據,收據上有對方姓名,身份證號等,是可以稅前扣除的哦

84785045 

2020 04/08 22:33
低于500元是針對于銷售方是個人的嘛,但是這種情況也不易太多的嘛(o^^o)

許老師 

2020 04/08 22:34
嗯嗯,是的。這個尺度的話,還是要把握一下的
