問題已解決
老師,我們3月份支付了稅控盤得280服務費,分錄是這樣做的 付款時: 借,應付賬款 貸,銀行存款 拿到發(fā)票時 借管理費用 貸應付賬款 我想要轉(zhuǎn)到減免稅額里 借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸管理費用 老師,我的問題是:這樣做賬,管理費用一增一減已抵消,那我期末結(jié)轉(zhuǎn)損益還要把280的管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里嗎



你好,如果是取得發(fā)票的當月進行減免,是不需要再將管理費用轉(zhuǎn)入本年利潤的,因管理費用一增一減已經(jīng)抵消
2020 04/08 08:39

84784965 

2020 04/08 08:40
那我的利潤表就差280了

立紅老師 

2020 04/08 08:48
你好,管理費用抵消了,與利潤沒有關系的呢
