問題已解決
先收到貨物,賣了開的專票,后收到貨物,怎么做賬處理



您好
借:庫存商品 不含可抵扣進項稅額
貸:應付賬款-暫估
借:應收賬款等
貸:主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借:主營業務成本
貸:庫存商品
2020 04/07 15:13

84784970 

2020 04/07 15:19
本月收到票怎么做

bamboo老師 

2020 04/07 15:24
借:應付賬款-暫估
借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款

84784970 

2020 04/07 15:28
老師借主營業務成本,庫存商品這個什么時候做

bamboo老師 

2020 04/07 15:30
銷售開具發票后就做

84784970 

2020 04/07 15:30
好

bamboo老師 

2020 04/07 15:31
恩呢 歡迎有疑問繼續提問

84784970 

2020 04/07 15:44
老師購進12臺,只賣出4臺,怎么做金額,我還是沒弄明白

bamboo老師 

2020 04/07 15:45
您12臺多少錢 不含稅金額

84784970 

2020 04/07 15:50
老師我借庫存商品600,貸應付賬款600

84784970 

2020 04/07 15:51
過幾天收到票,不用紅字沖嗎

bamboo老師 

2020 04/07 15:51
600是您12臺的總金額么?

84784970 

2020 04/07 15:51
不用紅字沖,借庫存商品600,貸應付賬款600嗎

bamboo老師 

2020 04/07 15:53
您暫估的金額跟發票金額一致么

84784970 

2020 04/07 16:00
我一個月一做一至,但是我這賣的貨物根東西不一樣,進的統一寫的電腦,賣的還有其他東西,但也根電腦東西差不多,明細價格不一樣

bamboo老師 

2020 04/07 16:02
那您這個結轉成本的話 金額跟實際不一致啊

84784970 

2020 04/07 16:02
購進60000只給了別人5萬

bamboo老師 

2020 04/07 16:03
那發票開具的金額是多少

84784970 

2020 04/07 16:04
1.2號我賣的時候開的六萬,1.17號購進票也是含稅一起也是六萬,只付給了別人5萬,所以這比我不知道怎么處理

bamboo老師 

2020 04/07 16:05
是外帳么 是專票么?1.17號購進票也是含稅
