問題已解決
發工資時,有一個員工的工資小數點尾數未發,導致跟銀行對賬單差這個尾數,請問這個要怎么處理?



你工資表四舍五入做,那個你按扣尾數之后計提這個,
2020 04/07 13:08

maize老師 

2020 04/07 13:09
尾數沒有發,這個少計提了,

84784967 

2020 04/07 13:10
工資表沒有四舍五入

maize老師 

2020 04/07 13:11
你表上做了,之后按這個四舍五入之后計提,

84784967 

2020 04/07 13:14
計提的時候不涉及這個小數點尾數,是員工的社醫保需扣除金額有小數點

84784967 

2020 04/07 13:15
工資表上的其他應收款有小數,導致實發工資有小數點

84784967 

2020 04/07 13:18
現在是實發工資的小數點沒有發,這個多出來幾毛錢應該計入什么科目?營業外收入還是?

maize老師 

2020 04/07 13:20
營業外收入 做這個下面可以,

maize老師 

2020 04/07 13:20
實務中這個差額是做營業外收入或者是營業外支出下面這個

84784967 

2020 04/07 13:22
能直接沖減管理費嗎?

maize老師 

2020 04/07 13:27
這個四舍五入原因這個你沖掉管理費用也可以,問題不大,這個
