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問題已解決

本月款已收到,貨已發出,發票沒開,怎么做賬務處理

84785030| 提問時間:2020 04/02 16:02
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借 銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借主營業務成本貸庫存商品
2020 04/02 16:02
84785030
2020 04/02 16:14
那老師次月發票到了怎么做賬務處理
meizi老師
2020 04/02 16:26
你好 次月收到發票 你不是銷售嗎 你是自己開票出去 你就紅沖無票收入 。按發票在做一筆 紅沖: 借應交稅費-應交增值稅 主營業務收入 貸銀行存款 在做一筆 按開票 : 借 銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅
84785030
2020 04/02 16:44
謝謝老師,
84785030
2020 04/02 16:45
老師,公司給其他個人打款,怎么做賬務處理
meizi老師
2020 04/02 16:50
你好 要看是打款的什么業務 好判斷分錄
84785030
2020 04/02 17:09
沒啥業務,就是給個人的付款
meizi老師
2020 04/02 17:14
你好 那要還你們的話 就做 借其他應收款- 某個人貸銀行存款
84785030
2020 04/02 22:51
老師情況是這樣的,我們公司是一個商貿公司,買進賣出類型的,現在老板的一個朋友,通過我們公司的名義,購進商品然后再賣出去(采購款和銷售款走的我們公司的銀行賬),然后把這中間的利潤轉到他個人賬戶!請問這個怎么做賬務處理,而且要和公司的利潤不沖突分開,老板的朋友通過我們公司和a公司采購了價值154000元的貨(發票開給我們公司),然后通過我們公司237600元賣給b公司(發票我公司開),我們公司再把這中間的利潤轉到他朋友的個人賬戶,前提是要把我們利潤和他朋友的分開,應收賬款和應付也和他朋友分開,怎么具體做賬務處理
meizi老師
2020 04/03 09:06
你好 你做購進 和銷售處理 。 然后分別體現 把這部分做明細
描述你的問題,直接向老師提問
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