問題已解決
老師好,在發工資時領導說要扣回一個員工差旅費。那請問在工資中扣回費用怎么做分錄。



計入其他應收款——XX員工
2020 04/02 15:20

84784957 

2020 04/02 15:21
可否拉其他應付

84784957 

2020 04/02 15:22
因此員工2月份去培訓已報了的費

84784957 

2020 04/02 15:23
而后在做一張憑證:借 其他應付款 貸 管理費用(紅)

江老師 

2020 04/02 15:26
一、發放工資時的分錄是:
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——XX員工 (這個員工的扣回款)
貸:其了應收款——代扣個人社保
貸:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
二、扣回這個員工的差旅費后,由于前期是多入了差旅費,
因此沖銷分錄是:
借:管理費用——差旅費 負數
借:其他應收款——XX員工 正數

84784957 

2020 04/02 15:27
太謝謝老師了。

江老師 

2020 04/02 15:32
有不明白的問題再咨詢
