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請教老師,發工資時把為員工繳納的個稅扣回來的會計分錄怎么做?



借,應付職工薪酬、工資
貸,應交稅費、個稅、
銀行存款
2024 05/15 18:44

84785017 

2024 05/15 18:47
發工資時我要把替員工繳納的個稅扣回來,是應該貸其他應收款~個稅嗎

84785017 

2024 05/15 18:48
那計提個稅的會計分錄怎么做

84785017 

2024 05/15 18:50
老師給個計提、繳納、發工資扣回的個稅分錄吧

郭老師 

2024 05/15 18:50
你好,個稅,他不通過其他應收款,其他應付款的通過應交稅費
借管理費用工資
貸應付職工薪酬工資,這個里面就包含的個稅
?借應付職工薪酬工資
貸應交稅費個稅
借應交稅費個稅貸銀行存款

84785017 

2024 05/15 18:51
這樣做科目余額表的時候,應交稅費有余額

郭老師 

2024 05/15 18:54
你好,那你之前繳納的分錄怎么做的?

84785017 

2024 05/15 18:54
第一次扣,之前沒扣過

84785017 

2024 05/15 18:57
不明白,請教老師

郭老師 

2024 05/15 18:59
借管理費用工資
貸應付職工薪酬工資,這個里面就包含的個稅
借應付職工薪酬工資
貸應交稅費個稅
借應交稅費個稅貸銀行存款你按照我這個來寫,哪一個有余額,余額方向在哪里,金額是多少?

84785017 

2024 05/15 19:37
第一個應付職工薪酬是應發工資總額
第二個應付職工薪酬是個稅金額嗎

郭老師 

2024 05/15 19:39
是的對的,是這么理解的

84785017 

2024 05/15 19:47
計提工資:
借:管理費用62470
貸:應付職工薪酬62470
計提個稅:
借:應付職工薪酬6530.12
貸:應交稅費-應交個稅6530.12
繳納個稅:
借:應交稅費-個稅6530.12
貸:銀行存款6530.12
發工資:
借:應付職工薪酬62470
貸:應交稅費-個稅6530.12
銀行存款55939.88
老師看我這樣做對嗎,這樣應交稅費有尾巴,應付職工薪酬也多出了6530.12,老師給看看

郭老師 

2024 05/15 19:52
你具體的工資不對,也沒有包含個稅

84785017 

2024 05/15 19:59
那個62470里就包含個稅

84785017 

2024 05/15 20:01
勞駕老師給做分錄吧

郭老師 

2024 05/15 20:03
借:管理費用62470
貸:應付職工薪酬62470
發工資:
借:應付職工薪酬62470
貸:應交稅費-個稅6530.12
銀行存款55939.88
支付個稅
借應交稅費,個稅6530.12貸銀行存款。

84785017 

2024 05/15 20:23
謝謝老師

郭老師 

2024 05/15 20:24
不用客氣,工作愉快。

84785017 

2024 05/15 20:25
奉上心意再次感謝老師!

郭老師 

2024 05/15 20:30
已經收到
非常感謝
不用那么客氣
這都是我們應該的

84785017 

2024 05/15 21:37
老師,還有一個問題,交印花稅34.34元,我的會計分錄:
計提時:
借:稅金及附加34.34
貸:應交稅費-印花稅34.34
支付印花稅:
借:應交稅費-應交印花稅34.34
貸:銀行存款34.34,可是這樣稅金及附加就有余額了,老師給個您的會計分錄吧

郭老師 

2024 05/15 21:39
好,這個稅金及附加月末結轉到本年利潤就可以啦。
