問題已解決
老師您好,我上個月多計提工資了,這個月如何調賬?



你好,可以用負數沖銷掉。 借:主營業務成本或管理費用等- 工資 貸:應付職工薪酬
2020 04/01 20:47

84784980 

2020 04/01 20:51
如多計提1萬元,那就是借主營成本一工資-10000 貸應付職工薪酬-10000 是這樣嗎

張樂老師 

2020 04/01 20:53
是的,你的理解是正確的。

84784980 

2020 04/01 20:58
那多付的工資如何調賬?

張樂老師 

2020 04/01 21:05
請問這是另外一個問題嗎? 是多提了工資的同時,多付了工資是嗎?

84784980 

2020 04/01 21:05
是的

84784980 

2020 04/01 21:10
多提又多付工資了,多付的工資如何調!

張樂老師 

2020 04/01 22:19
借:主營業務成本或管理費用等- 工資 負數 貸:應付職工薪酬 負數 借:應付職薪酬 負數 貸:銀行存款 負數 (讓員工把多發的錢退回來)

84784980 

2020 04/01 23:00
都用負數調,那收回錢銀行存款負數的現金流是選流入的吧?

張樂老師 

2020 04/01 23:35
是的,你的理解是正確的。
