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老師 購買商品 作為福利發給員工 取得增值稅發票 怎么做進項轉出分錄



借管理費用,福利費,應交稅費貸,銀行存款借管理費用貸進項稅額轉出
2020 04/01 14:47

84784960 

2020 04/01 14:59
相當于這筆稅費自己承擔 不能抵扣是不

玲老師 

2020 04/01 15:05
你好對的 記費用了

84784960 

2020 04/01 15:15
老師,借管理費用 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸銀行存款 轉出時 借 管理費用 貸應交稅費 應交增值稅進項轉出 是這樣做吧?

玲老師 

2020 04/01 15:21
對的,你的分錄寫的是正確的
