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我們有個分公司,做相同的產同,我們在一個供應商那里進了貨物,貨款比較大,分廠欠發票,供應商把一部分發票開到分廠那邊去了,到時候分廠走公戶付給供應商,就從這邊總廠抵減他們欠總廠的貨款。 這個怎么做內賬呢



發票開給誰,誰付貨款處理。至于內部的往來計入其他應收款、其他應付款計算往來款。
2020 03/30 17:47

我們有個分公司,做相同的產同,我們在一個供應商那里進了貨物,貨款比較大,分廠欠發票,供應商把一部分發票開到分廠那邊去了,到時候分廠走公戶付給供應商,就從這邊總廠抵減他們欠總廠的貨款。 這個怎么做內賬呢
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