問題已解決
老師 請問銷項稅額抵扣進項稅額后并已交增值稅怎么做分錄



借銷項 稅額 貸進項稅額 轉出未交增值稅,借轉出未交增值稅,貸未交增值稅,借未交增值稅 貸銀行
2020 03/24 16:29

84784991 

2020 03/24 16:42
銷-進后 可以直接做已交稅金 嗎

maize老師 

2020 03/24 16:48
不做已交稅金這個,這個是輔導期用的,不是輔導期那就不要用這個了,比較好

84784991 

2020 03/24 16:50
銷-進,貸方差額我做未交增值稅 交的時候再把它沖銷可以嗎

maize老師 

2020 03/24 16:55
親,分錄我寫了,借銷項 稅額 貸進項稅額 轉出未交增值稅,借轉出未交增值稅,貸未交增值稅

84784991 

2020 03/24 17:01
好 謝謝老師

maize老師 

2020 03/24 17:04
好的,我先回復別的學員了
