問題已解決
多扣員工個稅下月怎么賬務處理



你好 下個月還給員工 你們上月分錄怎么做的
2020 03/20 14:51

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2020 03/20 14:58
把上月的計提發放沖紅重新計提把扣錯的部分也加入了應付職工薪酬,發放時把扣錯的放入了其他應付款

84784998 

2020 03/20 15:00
然后再補到這個月工資里一起發,把應付職工薪酬計入其他應付的部分沖銷

meizi老師 

2020 03/20 15:00
你好 那你下個月發放工資一起 就做借 應付職工薪酬 其他應付款貸銀行存款 這樣就行了。

84784998 

2020 03/20 15:04
借應付職工薪酬 貸其他應付
發放時 借應付職工薪酬 貸 其他應付 其他應收 銀存

meizi老師 

2020 03/20 15:13
你好 你正常發放是上月做的 借應付職工薪酬 貸銀行存款 應交稅費-應交個人所得稅 那么現在繳納個稅 借應交稅費-應交個人所得稅 貸銀行存款 多繳納的個稅在貸方放著 。 你下個月就放著抵減下月的個稅就行了。 不需要去調整分錄 。這樣好些 。你看你員工同意不

84784998 

2020 03/20 16:46
好的,謝謝

meizi老師 

2020 03/20 16:49
不客氣 幫到你就好
