問題已解決
老師,如果暫估成本金額與跨年后回來發票金額正好一致,需要做怎樣的賬務處理



您好
請問您暫估時候分錄怎么寫的
2020 03/16 22:30

84784989 

2020 03/17 07:00
借:原材料 貸:應付賬款/暫估

bamboo老師 

2020 03/17 07:17
借 應付賬款~暫估
借 應交稅費~應交增值稅~進項稅額
貸 應付賬款

老師,如果暫估成本金額與跨年后回來發票金額正好一致,需要做怎樣的賬務處理
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