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紅沖19年的收入,分錄這樣做對嗎



你好,第二個分錄是錯誤的
既然第一個分錄沖銷收入是主營業務收入科目,那結轉應當是到本年利潤科目,而不是利潤分配——未分配利潤科目的
2020 03/16 16:00

84784984 

2020 03/16 16:06
我是紅沖了19年的發票,不開發票了,分錄這樣做不對嗎?

鄒老師 

2020 03/16 16:08
你好
紅沖了19年的發票,那第二個分錄貸方是本年利潤科目,而不是是利潤分配——未分配利潤科目
如果通過了以前年度損益調整科目核算,才需要結轉到利潤分配——未分配利潤科目的

84784984 

2020 03/16 16:09
那完整的分錄怎么寫

84784984 

2020 03/16 16:12
第二筆分錄就是借方以前年度損益調整6500貸方利潤分配未分配利潤嗎?

84784984 

2020 03/16 16:12
那這樣以前年度損益調整科目一直掛賬嗎?

鄒老師 

2020 03/16 16:16
你好
沖銷收入
借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目
結轉,借;本年利潤,貸;主營業務收入

84784984 

2020 03/16 16:26
這樣跟我做同樣分錄負數有區別嗎嗎

鄒老師 

2020 03/16 16:28
你好,分錄的金額是負數,就應當這樣做分錄
借;應收賬款 ,貸;主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
借;主營業務收入,貸;本年利潤
這兩筆分錄金額都是負數

84784984 

2020 03/16 16:31
我紅沖了發票 紅字借方應收-6695,貸方收入-6500 銷項-195 然后再借方收入6500貸方以前年度損益調整6500,借方以前年度損益調整6500貸方利潤分配未分配利潤6695這樣可以嗎

鄒老師 

2020 03/16 16:33
你好,不可以
你紅沖的時候貸方是主營業務收入而不是以前年度損益調整科目,所以結轉是結轉到本年利潤科目,而不是利潤分配——未分配利潤科目的

84784984 

2020 03/16 16:34
本年利潤科目要結轉到利潤分配里面去吧?分錄怎么做

鄒老師 

2020 03/16 16:36
你好,本年利潤科目要結轉到利潤分配的
沖銷收入
借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目
結轉,借;本年利潤,貸;主營業務收入
借;利潤分配——未分配利潤,貸;本年利潤

84784984 

2020 03/16 16:37
我這是要調整以前年度損益阿

鄒老師 

2020 03/16 16:39
你好,你這個到底是之前分錄有錯誤
還是今年發生了之前年度銷售 貨物退回?

84784984 

2020 03/16 16:51
開了發票對方不要了,我紅沖了,在不開發票了

鄒老師 

2020 03/16 16:52
你好,去年開具的發票,今年紅沖,是做正常的收入沖銷分錄,不涉及以前年度損益調整科目啊
紅沖收入分錄是
借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目
結轉,借;本年利潤,貸;主營業務收入
借;利潤分配——未分配利潤,貸;本年利潤

84784984 

2020 03/16 16:53
我去年已經匯算清繳了阿

鄒老師 

2020 03/16 16:54
你好,這個與你去年有沒有做匯算清繳沒有關系的
去年開具的發票,今年紅沖,是做正常的收入沖銷分錄,不涉及以前年度損益調整科目的

84784984 

2020 03/16 16:54
我紅沖是借方應收-6695貸方收入-6500銷項-195

鄒老師 

2020 03/16 16:55
你好,紅沖可以是
借;主營業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目
也可以是
借方應收-6695貸方收入-6500銷項-195
這兩種方法都是可以的
