問題已解決
老師,這個月采購的貨物已經入庫,沒有付款對方也沒有開票,這個月可以正常結轉成本嗎?下月收回發票附在這個月的憑證里即可?



您好,應當暫估入賬,收到發票的時候,再沖暫估
2020 03/05 14:27

84784991 

2020 03/05 14:28
暫估分錄怎么做呢?

微微老師 

2020 03/05 14:31
一樣的分錄,借:原材料 貸:應付賬款-暫估

老師,這個月采購的貨物已經入庫,沒有付款對方也沒有開票,這個月可以正常結轉成本嗎?下月收回發票附在這個月的憑證里即可?
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