問題已解決
老師,就是我老板借錢給員工叫我在工資里面扣還給他,然后我就在員工工資扣了100,老板工資加了100,那我計提和發放的分錄怎么寫?



你好 計提借管理費用-工資 貸應付職工薪酬-員工工資 發放借應付職工薪酬-員工工資 貸銀行存款 應付職工薪酬-老板
2020 03/04 14:21

84784988 

2020 03/04 14:24
老師,扣了員工錢發放的時候我是,貸了,其他應付款,補回給我老板的時候放在借可以嗎?

meizi老師 

2020 03/04 14:31
你好 要的 到時你自己沖明細也行。

84784988 

2020 03/04 14:48
老師,這樣做好像平不了,可以用其他應付款把計提,發放,補回給他的分錄寫一下嗎?謝謝

meizi老師 

2020 03/04 14:49
你好 可以 你到時要先體現其他應付款。 在給老板 也行的。 其實是平的。

84784988 

2020 03/04 14:55
老師,你看看我的圖片,第二張圖發放老板工資的時候借貸不平

meizi老師 

2020 03/04 14:59
你好 你不要合著去做發放分錄 。 你就把員工工資扣除來的錢 單獨發放給法人 。你應該是哪里的金額沒處理對 。

84784988 

2020 03/04 15:04
老師,我分開做了,但是,借,其他應付款600,貸應付職工薪酬600這樣,感覺應付職工薪酬多了600

84784988 

2020 03/04 15:04
是不是,發放工資,貸方那邊還要做一個減掉600的科目?

meizi老師 

2020 03/04 15:06
你好 是的 員工工資貸方 要扣600元的錢出來 在來發給法人工資里面

84784988 

2020 03/04 15:13
我扣啦,老師我第二張圖的時候就是在貸方扣出來了,借,應付職工薪酬,貸,其他應付款,然后現在也做了一個補回,借,其他應付,貸,應付職工薪酬,現在,發放,借,應付職工薪酬,貸,銀行嗎?這樣好像不太對

meizi老師 

2020 03/04 15:14
你好 那你可能是金額不對 。 你分錄是這樣來體現的。先員工的 借,應付職工薪酬,貸,其他應付款, 在做法人工資里面去 :借,其他應付,貸,應付職工薪酬 發放 借,應付職工薪酬,貸,銀行

84784988 

2020 03/04 20:04
好的,謝謝,老師

meizi老師 

2020 03/04 20:06
不客氣幫到你就好
