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老師,工資做到其他應付款掛個人往來是什么意思?



您好
可能是個人幫單位支付了工資
2020 03/03 14:20

84784995 

2020 03/03 14:31
哦,老師,問題監理公司法人名下掛賬其他應付款貸方余額是23萬多,去年12月的時候成本少就給員工以獎金的方式發了4個人一人2萬,現在法人要借款10萬,從獎金的8萬抵了,付2萬,還有就是他跟合伙人算完他們的賬19年要給他6萬多,其中有一萬是員工的借款扣下了,付5萬多,這個怎么做賬,不知道有沒有表述清楚,我是覺得挺亂的,麻煩老師了

bamboo老師 

2020 03/03 14:32
給員工以獎金的方式發了4個人一人2萬 是老板支付的么 當時有沒有寫分錄

84784995 

2020 03/03 14:34
12月的時候只是做了借主營業務成本貸應付賬款,在2月份的時候才從公戶發個個人

bamboo老師 

2020 03/03 14:35
貸應付賬款?發放工資不應該是應付賬款科目吧

bamboo老師 

2020 03/03 14:36
工資做到其他應付款掛個人往來 那您單位有這樣的業務發生么

84784995 

2020 03/03 14:36
打錯了應付職工薪酬

bamboo老師 

2020 03/03 14:36
工資做到其他應付款掛個人往來 那您單位有這樣的業務發生么

84784995 

2020 03/03 14:44
老師我也是前兩天剛拿上賬,19年8月工資有發放借其他應付款貸銀行存款

bamboo老師 

2020 03/03 14:46
那可能是計提工資后 把應付職工薪酬科目貸方金額轉到其他應付款科目 或者老板代付了 要看這筆發放分錄回單是給員工的還是給誰的
法人要借款10萬,從獎金的8萬抵了 獎金是法人支付的么?還是法人要拿8萬的獎金

84784995 

2020 03/03 14:51
我看公戶銀行對賬單上有給員工發放的明細,獎金不是法人支付的,也是從公戶走的,給發的獎金都是法人的家里人,本應該我發出去他在還回來但是沒還回來,從他要借的10萬抵了8萬

bamboo老師 

2020 03/03 14:53
那他要借的包括這個8萬么 照理說 計提了 那應該以公司名義發放 不應該從他要借的款項里面扣除

84784995 

2020 03/03 14:57
是以公司名義發放的,本來他是應該還回來,但是他要借10萬他就沒有還回來

bamboo老師 

2020 03/03 14:58
您計提了工資 發放的話 不應該增加法人的往來 不是法人借款
借主營業務成本貸應付職工薪酬
發放 的時候
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
這個跟老板往來沒有關系啊
您看下應付職工薪酬科目有沒有余額
