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你好老師,我們是2月2日收到對方開的普通發票,但是這張金額多開了一份稅款(總金額就應該含稅的,此票對方開了兩份稅款),可是匯款沒有發現是錯的就把錢匯給對方了。2月11日對方把正確的金額重開普通發票后,又把多開的稅款給退了回來。像這種情況應該怎么處理呢?還有應該如何記賬呢?我們是差額事業單位。

84784987| 提問時間:2020 03/03 09:24
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,會計學講師
你們在2.2號的雙分錄是什么樣?
2020 03/03 09:48
84784987
2020 03/03 09:49
我是出納,不記賬,也不知道怎么做的分錄
84784987
2020 03/03 09:50
像這種情況會計應該怎么記賬呢?憑證應該需要怎么寫清楚這個情況呢?
文靜老師
2020 03/03 10:14
1.首先你需要和會計確認雙分錄是什么樣才可以幫你看分錄如何調整。2.憑證可以做一個情況說明,和收款回單一起作為收到退回稅款的憑證附件。說明:2020年2月2日收到**(對方全稱)開具普通發票一張,金額多開稅款**元,誤按發票全額匯款。2月11日**(對方全稱)已重開普通發票,并退還多收稅款。特此說明。3.你們應該把2月2號普票發票聯退還對方,把重開的發票作為附件附在原來的憑證后面。并在2月2日后面也附一個說明寫清楚這是換票。4.不確定2月2日你用什么戶頭付款和計入的借方科目。假設是實有資金戶和事業支出。2月11日借:銀行存款(多余稅款)貸:業務活動費用(多余稅款)。預算會計:借:資金結存-貨幣資金貸:事業支出。整體思路就是調減費用支出,增加銀行存款
84784987
2020 03/03 10:19
好的 明白了 謝謝老師
文靜老師
2020 03/03 10:20
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