問題已解決
1:應收賬款,預付賬款,其他應收款確認無票收入的分錄怎么做 ? 2:預收賬款,應付賬款,其他應付款確認無票收入分錄是借這三個,貸主營業務收入 貸應交增值稅嗎



您好
無票收入跟開具發票一樣的賬務處理寫分錄
借:應收賬款 預收賬款
貸:主營業務收入
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2020 03/01 16:47

84785032 

2020 03/01 16:49
可是我期初里面應收預收不是已經在借方了嗎 這樣不會等于再算了一次?

84785032 

2020 03/01 16:50
其他應收不能確認無票收入嗎

bamboo老師 

2020 03/01 16:56
期初里面應收預收在借方的話 已經確認了收入 不需要再確認了
其他應收是借方還是貸方

84785032 

2020 03/01 17:01
借方 那我說的負債類的那三個做無票收入對嗎

84785032 

2020 03/01 17:01
這六個往來 都是哪些可以做無票收入呀 我沒有懂

bamboo老師 

2020 03/01 17:06
應收賬款 預收賬款 其他應收款 可以做無票收入
應付賬款 預付賬款 其他應付款 不做無票收入 這個是支出

84785032 

2020 03/01 17:23
然后應收 預收 其他應收貸方有余額的就可以確認成無票收入對吧

84785032 

2020 03/01 17:23
那如果在解借方呢 怎么做分錄

84785032 

2020 03/01 17:23
已經在借方了 還需要什么操作嗎

bamboo老師 

2020 03/01 17:26
收 預收 其他應收貸方有余額的就可以確認成無票收入 對的
借方的話 就等回款
借:銀行存款
貸:應收賬款 預收賬款 其他應收款
