問題已解決
你好,老師,對于暫估入賬這個這個月做暫估,下個月可不可以直接借:應付賬款-暫估 貸應付賬款/銀行



你好,可以的呢。可以
2020 03/01 14:12

84785020 

2020 03/01 14:16
不用對之前的分錄做沖紅,對嗎老師

王晶老師 

2020 03/01 14:16
收到發票之后是要紅沖的呢

84785020 

2020 03/01 14:19
不做沖紅的分錄,直接借應付-暫估貸應付/銀行,是不是不行

王晶老師 

2020 03/01 14:20
不行,收到發票紅沖再這樣做

84785020 

2020 03/01 14:21
好的,謝謝!

王晶老師 

2020 03/01 14:21
恩恩,不用客氣的噠了

84785020 

2020 03/01 14:25
我們有個會計就是當月暫估借主營業務成本貸應付賬款-暫估
下個月收到發票直接借應付賬款-暫估貸應付賬款銀行/應付他這樣做就是錯誤的是嗎?

王晶老師 

2020 03/01 14:26
恩恩,要先紅沖再做一筆正確的,后面附發票

84785020 

2020 03/01 14:28
好的謝謝老師!

王晶老師 

2020 03/01 14:29
恩恩,不用客氣的噠了
