問題已解決
本月計提的五險一金本月未繳納,是不是可以放在其他應付款的貸方,計提分錄:借:管理費用 貸:應付職工薪酬-五險一金 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款-五險一金 ;下月繳納時 借:其他應付款 貸:銀行存款



你好,這樣處理,計提分錄:借:管理費用 貸:應付職工薪酬--五險一金 ,下月繳交時,借應付職工薪酬--五險一金,貸銀行存款,
2020 02/22 22:31

84785045 

2020 02/22 22:35
老師,本月從應付職工薪酬結轉在其他應付款不行嗎

莊老師 

2020 02/22 22:45
你好,不用這樣處理,可以從應付職工薪酬結轉在其他應付款

84785045 

2020 02/22 23:07
老師,未繳納的五險一金只能做在應付職工薪酬的貸方,不能做在其他應付款貸方是嗎

莊老師 

2020 02/22 23:09
你好,是的,一般帳務處理這樣的
