問題已解決
銷售庫存商品一批,該批商品售價為100萬元,增值稅為17萬元,實際成本為65萬元,商品已發出。甲公司已于上年預收貨款60萬元,其余款項尚未結清。這題該怎么寫分錄



借:預收賬款60
應收賬款57
貸:主營業務收入100
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)17
借:主營業務成本65
貸:庫存商品65
2020 02/08 19:22

84784977 

2020 02/08 19:23
不用統一都是預收賬款科目嗎?

84784977 

2020 02/08 19:24
我看網上寫的答案是借:預收賬款117,我不能理解

宇飛老師 

2020 02/08 19:27
其實預收賬款的借方就是應收賬款的借方,是一樣的,因為有預收了60萬所以要抵扣掉剩下57萬呀。

84784977 

2020 02/08 19:28
老師,這一小題涉及到我填資產負債表,所以我用預收賬款還是應收賬款科目?

宇飛老師 

2020 02/08 19:29
如果全部用預收賬款,那么借方117和 貸方60也會借貸自動抵消。兩種處理方式。
