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問題已解決

你好老師,因提供勞務提前收到后3個月的發票應該怎么做賬

84785005| 提問時間:2020 02/06 20:05
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速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,您是提供勞務方么?
2020 02/06 20:10
84785005
2020 02/06 20:12
是別人給我們提供勞務。每月勞務費10萬元,他們提前開了3個月30萬的票,借:管理費用10 貸:應付賬款30萬。那20萬應該怎么做賬
立紅老師
2020 02/06 20:21
你好,如果提前收到發票,我們可以在收到發票時計入相關費用。 借:管理費用30 貸:應付賬款30
84785005
2020 02/06 20:27
這樣做當月的管理費用豈不是太大,而后倆月卻沒用費用了
立紅老師
2020 02/06 20:30
你好,其實對于整體來說是一樣的。分月扣除和一起扣除的總額是一樣的。
84785005
2020 02/06 20:31
但是財務報表提現出來的就不一樣么
立紅老師
2020 02/06 20:32
你好,是的,就是當月的費用多,以后沒有費用。
84785005
2020 02/06 20:34
這樣做就不是權責發生制了,不符合會計制度
立紅老師
2020 02/06 20:36
你好,準則雖然要求要按全責發生制入賬,但實際工作有些業務是可以變通的,比如年初支付全年的報刊費,正常應按月計入費用,但實務中也是在支付當初一次計入費用的,對方給您開了發票,對方全額做了收入,您方就可以全額計入費用。
84785005
2020 02/06 20:38
金額小可以一次進費用,但是金額太大一次進費用就不好了
立紅老師
2020 02/06 20:50
你好,如果您不是一次計入費用,那么這個分錄只能是 借:管理費用10 貸:應付賬款 10 以后兩月根據發票的復印件再分別計入費用
84785005
2020 02/06 21:04
好的,謝謝老師
立紅老師
2020 02/06 21:04
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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