問題已解決
老師,去年12月業務招待費做憑證金額多記了,現在該怎么調賬



您好
請問去年是怎么寫的分錄
2020 02/06 12:20

84785008 

2020 02/06 12:23
借:管理費用—業余招待費 貸:銀行存款

bamboo老師 

2020 02/06 12:24
那您銀行存款金額正確么?

84785008 

2020 02/06 12:31
跟出納的對不到,查出來是我的金額多記了

bamboo老師 

2020 02/06 12:32
借:以前年度損益調整 借方紅字
貸:銀行存款 貸方紅字
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整
