問題已解決
增值稅票面的稅額和申報表自動生成的稅額有差異怎么處理?謝謝



在電子稅務局是可以修改的。如果是沒有修改稅額,造成的申報差異,需要調賬處理
根據稅務申報調增(或調減)銷項稅額
借:管理費用——其他 正數或負數
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 正數或負數
2020 01/18 21:41

84784973 

2020 01/18 21:43
上個月已經申報了,這個月再調賬可以嗎,有影響嗎

江老師 

2020 01/18 21:44
這個沒有影響,直接這個月調平。最后應交稅費——應交增值稅科目余額與實際申報數據相符。

84784973 

2020 01/18 21:51
那對匯算清繳有影響嗎

江老師 

2020 01/18 21:52
這個對匯算清繳沒有影響。

84784973 

2020 01/18 21:52
因為上個月是12月份,19年的最后一個月

江老師 

2020 01/18 21:53
因為這個金額太小了,只幾分錢

84784973 

2020 01/18 21:55
發票稅額比申報稅額多
借:管理費用——其他
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
發票稅額比申報稅額少,則做相反分錄,對嗎?

84784973 

2020 01/18 21:57
然后摘要寫啥呢

江老師 

2020 01/19 09:13
一、發票稅額比申報稅額多,根據稅務申報調減銷項稅額0.01元。
借:管理費用——其他 -0.01
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) -0.01
二、發票稅額比申報稅額少0.03,根據稅務申報調減銷項稅額0.03元。
借:管理費用——其他 0.03
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 0.03

84784973 

2020 01/19 09:17
摘要可以寫啥呢

江老師 

2020 01/19 09:18
上面就是摘要了。摘要已經配對的寫在上面了。
