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年終獎金這個月發!現在還沒有發放!下個月申報可行?12月工資表先計提上去可行?



您好
12月工資表先計提上 后面發放申報可以的
2020 01/14 21:08

84784947 

2020 01/14 21:10
老師,把13薪和2000元獎金合計在全年一次獎金里面申報不和工資一起申報可以么?感覺這樣會節稅一些!

bamboo老師 

2020 01/14 21:11
可以的 這個自己選擇 哪種更節稅選擇哪種

84784947 

2020 01/14 21:13
老師!我們是5號發上個月工資!所以我每次申報的都是5號發工資的金額!可行?

bamboo老師 

2020 01/14 21:13
當月發放 當月申報 對嗎?

84784947 

2020 01/14 21:15
什么意思?難道不對!

bamboo老師 

2020 01/14 21:16
一般是當月計提 次月發放 再次月申報
因為申報的所屬期是上個月的稅款

84784947 

2020 01/14 21:19
那我現在怎么搞?因為我9月接手這家公司的時候!好像看前會計這樣申報的!然后就這樣續下去!現在該怎么辦?

84784947 

2020 01/14 21:19
這樣可會有什么影響的?

bamboo老師 

2020 01/14 21:20
前面已經這樣了 您也逐月這樣申報好了 沒什么大的影響

84784947 

2020 01/14 21:21
還有老師!員工的提成也是在申報工資的時候一起申報吧?

bamboo老師 

2020 01/14 21:22
是的 員工的提成也是在申報工資的時候一起申報

84784947 

2020 01/14 21:25
老師個稅申報表在匯算清繳的時候是不是要和賬面金額一模一樣!我都怕數字有些差額!

84784947 

2020 01/14 21:30
老師發員工提成的會計分錄是不是借:銷售費用 貸:應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸銀行存款 無論員工提成還是過節福利費用還是工資當月發放不壓工資,也都要走應付職工薪酬科目過渡一下?

bamboo老師 

2020 01/14 21:32
個稅申報表在匯算清繳的時候 我這邊稅務允許有稍許差異 有的臨時工金額小可以不申報
對的 應該這樣賬務處理 通過應付職工薪酬科目走賬

84784947 

2020 01/14 21:33
我好像之前發放提成和福利費都沒有這樣做!是不是要改?

bamboo老師 

2020 01/14 21:36
調整的話就是應付職工薪酬科目借方寫下貸方寫下 可以改

84784947 

2020 01/14 21:38
沒明白什么意思!我還沒有結賬 !我從哪里看數字然后怎么寫!老師可能說明白些!小白一個

bamboo老師 

2020 01/14 21:40
您計提的銷售費用二級科目是啥?

84784947 

2020 01/14 21:41
提成吧還是工資 還是直接銷售費用我記不得了

bamboo老師 

2020 01/14 21:43
看工資跟福利費的發生額
借:應付職工薪酬
貸:應付職工薪酬
