問題已解決
請問,建筑業跨區域預交增值稅在月增值稅申報時怎么填寫才能抵扣?我對這塊不懂,求詳細步驟!有酬金,萬分感謝



填寫《增值稅納稅申報表附列資料(表四)》建筑服務預征繳納稅款那一行填寫本期發生額和本期實際抵減額
2020 01/14 17:39

84784967 

2020 01/14 17:43
填過了,不行,表一出來說有幾例不相等

84784967 

2020 01/14 17:44
老師能加qq幫忙遠程嗎?

軼塵老師 

2020 01/14 17:47
如果預繳的稅款大于本期申報的稅款 那么只能填寫本期申報的 比如預繳了100 本期申報80 那么實際繳納的填寫80 留底20
