問題已解決
老師,我有兩張發票勾選了但我不抵扣的在增值稅申報表里填寫在哪里呢?



您好,您用的是不抵扣勾選對吧?
這個在報表里是不需要體現的。
2020 01/14 09:10

84785045 

2020 01/14 09:13
嗯,是的

宸宸老師 

2020 01/14 09:14
您好, 是的,不抵扣就是未來一直不抵扣,但是報表里是不體現的

84785045 

2020 01/14 09:15
老師我報表里有買金稅盤480元,也是留底的,我沒銷售,然后加上這次認證了幾張發票,可是在增值稅申報表里沒有480元

84785045 

2020 01/14 09:15
跟我資產負債表里不一致怎么辦

宸宸老師 

2020 01/14 09:15
您好,申報的時候有沒有申報 “本期實際遞減額”?

84785045 

2020 01/14 09:20
沒有不知道怎么填寫了

宸宸老師 

2020 01/14 09:36
您好,如果還沒有申報,就填寫一下
要填寫3個表格:明細表,附表四,主表23行(自動生成) 直到23號自動生成就可算是申報完成了

84785045 

2020 01/14 21:11
老師 我這樣申報是不對的
我申報上去 因為我沒有要交的稅額 它沒法抵扣 所以提示不正確 我上次做過這個分錄借:管理費用 480
貸:銀行存款/現金 480
我沒抵減就做了這個步
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 480
貸:管理費用 480 現在出現問題 我需要沖掉這筆 分錄在做一筆嗎 這兩個分錄等于是管理費用沒有增加了 然后我這次要個更正的分錄是借:管理費用 480
貸:銀行存款/現金 480

宸宸老師 

2020 01/14 21:18
你好,你每一句話就不對,
如果本期沒有要交的稅,那么480元也是可以申報形成留底的。
您肯定是哪里申報的不對了的。
