問題已解決
你好,老師!有一張發(fā)票的詳單中有個配件的稅率13%錯開成了3%,報稅的時候才發(fā)現(xiàn)簡易征稅有個3%的票,已經(jīng)跨月,而且客戶已經(jīng)入賬。增值稅報稅怎么處理?



你好,你有簡易計稅備案嗎
2020 01/12 11:51

84784998 

2020 01/12 11:53
沒有,我們是一般計稅

84784998 

2020 01/12 11:56
我們是一般計稅,數(shù)據(jù)只報這個,開票員有個票的詳單中一個配件稅率不知怎么就錯寫成3%的稅率,一般稅率還是自動出來的,不知怎么錯了。報稅的時候發(fā)現(xiàn)簡易征稅中3%有數(shù)據(jù),查過所有問題,發(fā)現(xiàn)發(fā)票中稅率有問題。不知道報稅怎么處理?

郭老師 

2020 01/12 11:59
按正確的稅率申報
稅額和發(fā)票一致,自己修改銷售額

84784998 

2020 01/12 12:15
一般都是一般計稅有數(shù)據(jù),簡易計稅上有數(shù)據(jù),怎么改呢?

郭老師 

2020 01/12 12:17
你的金額稅額自己不能修改嗎

84784998 

2020 01/12 12:31
可以修改,但是修改后申報的時候,就會申報失敗,顯示一長串公式不相等,其實就是稅控盤增值稅金額和這個表金額不相等

郭老師 

2020 01/12 12:44
銷售額不一致嗎
那得去稅務(wù)局申報

84784998 

2020 01/12 12:44
好吧,謝謝老師

郭老師 

2020 01/12 12:54
不用客氣的。
