問題已解決
我是一般納稅人,申報上個月的增值稅,發(fā)現(xiàn)有一張6%的發(fā)票錯開成3%,這種情況該怎么處理?



同學你好
需要按照正確的申報
2023 07/10 13:31

84785030 

2023 07/10 13:33
正確申報就可以了,然后呢?

樸老師 

2023 07/10 13:36
同學你好
對的
正確申報就可以
然后紅沖錯誤的發(fā)票再開正確的

84785030 

2023 07/10 13:37
跨月紅沖發(fā)票怎么算,這個月還是上個月的?

樸老師 

2023 07/10 13:38
沖減這個月的藍字發(fā)票

84785030 

2023 07/10 13:39
是上個月的錯誤發(fā)票,這個月紅沖,不就是這個月的發(fā)票嗎?

樸老師 

2023 07/10 13:40
是呀
就是紅沖這個月的藍字發(fā)票了
但是你沖減的是上個月錯誤的

84785030 

2023 07/10 13:40
報稅呢,先報稅后紅沖,那我不是多報稅了

樸老師 

2023 07/10 13:43
同學你好
這個沒有的

84785030 

2023 07/10 13:52
什么沒有,沒聽懂

樸老師 

2023 07/10 14:01
我的意思是沒有報稅
