問題已解決
年終像平時結(jié)轉(zhuǎn)期間費用后,再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,計提年終獎金就可以結(jié)賬了吧



是的,你要是虧損上面做完就可以,計提年終獎金 這個是結(jié)轉(zhuǎn)損益之前做
2020 01/10 09:11

84784975 

2020 01/10 09:15
我們是盈利還有啥要做

maize老師 

2020 01/10 09:16
計提盈余公積,需要

84784975 

2020 01/10 09:18
分錄咋做?

maize老師 

2020 01/10 09:21
提取盈余公積:借利潤分配-提取法定盈余公積 貸盈余公積-法定盈余公積 借利潤分配未分配利潤 貸利潤分配-提取法定盈余公積

84784975 

2020 01/10 09:21
我是內(nèi)賬要咋做

84784975 

2020 01/10 09:21
我們有20萬利潤分紅

84784975 

2020 01/10 09:22
內(nèi)賬要提取盈余公積嗎

maize老師 

2020 01/10 09:22
內(nèi)賬可以不用計提,你可以直接到時候做分紅分錄就可以借利潤分配-應付利潤 貸應付利潤

84784975 

2020 01/10 09:45
那利潤分配應付利潤是從利潤分配未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)來的吧?我們2020年1月分紅,這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄我2019年最后一個憑證嗎?

84784975 

2020 01/10 09:46
可以直接到時候做分紅分錄就可以借利潤分配-應付利潤 貸應付利潤,這個利潤分配應付利潤結(jié)轉(zhuǎn)哪個分錄

maize老師 

2020 01/10 09:48
那利潤分配應付利潤是從利潤分配未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)來的吧?我們2020年1月分紅,這個結(jié)轉(zhuǎn)分錄我2019年最后一個憑證嗎? 是的,這個是計提需要分紅的數(shù)據(jù),你可以直接做借借利潤分配-應付利潤 貸銀行,分紅時候直接做,

84784975 

2020 01/10 10:00
老師我基礎(chǔ)不好,你可以直接做借利潤分配-應付利潤 貸銀行,分紅時候直接做,這里面的做借利潤分配-應付利潤,不需要從利潤分配未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)嗎,那到時候利潤分配應付利潤賬上有余額不平的吧?

maize老師 

2020 01/10 10:05
內(nèi)賬這個可以不通過應付利潤了,可以直接未分配到分紅了就可以,
