問題已解決
當月認證的進項票怎么做會計分錄,后期開了銷項抵扣的時候如何做?



你好,購入,借:庫存商品等 應交稅費——應增(進)貸:銀行存款
銷項,借:銀行存款等 貸:主營業務入等 應交稅費——應增(銷)
2020 01/08 22:02

84784981 

2020 01/09 09:41
我們是先付款給供應商,后期才會收到發票,所以認證是在付款都的幾個月內

立紅老師 

2020 01/09 09:47
你好,收到發票進再進行認證,先付款時做預付賬款核算。

84784981 

2020 01/09 10:07
付款時是借預付賬款,貸銀行存款 材料入庫時借工程施工,貸應付賬款暫估價 收到發票,是先把前面的暫估沖掉,再借工程施工,應交稅費應交增值稅進項稅額,貸應付賬款 最后沖前期預付賬款,借應付賬款,貸預付賬款

立紅老師 

2020 01/09 10:24
你好,如果第一筆業務我們是用預付賬款科目記賬的,已后的業務也用預付賬款,不用應付賬款
