問題已解決
收到之前和我們用一個電表的電費,但是之前一直不知道多少錢所以就直接計入我們自己的電費,現在把電費的錢還給我們了,我現在怎么做



你好,無利潤的是嘛
電力局開了發票給你?
2020 01/06 17:29

84784984 

2020 01/06 17:35
之前電費都是算給我們自己直接一起付的,幾個月都是我們自己交的,也沒有分其他應收款,現在他們把錢給我們了,應該怎么做分錄

郭老師 

2020 01/06 17:36
你好,發票怎么開
還是沒有發票
之前全部做了費用嗎

84784984 

2020 01/06 17:41
發票不管,都做了管理費用的電費了

84784984 

2020 01/06 17:42
發票開的是物業的,

郭老師 

2020 01/06 17:44
管理費用,紅沖借管理費用貸其他應收款,借其他應收款貸,銀行存款。

84784984 

2020 01/06 17:50
要做兩筆分錄對吧

郭老師 

2020 01/06 17:52
你好,是的
兩個分錄的

84784984 

2020 01/06 17:53
那如果是當時多算的是不是就是直接負數,

郭老師 

2020 01/06 17:55
你好,退給你錢了是的,

84784984 

2020 01/06 18:02
沒有,這是一筆其他的費用

郭老師 

2020 01/06 18:06
沒有的哈多做了,借應收賬款貸管理費用

84784984 

2020 01/06 18:06
有哪些業務是需要我兩筆分錄這有技巧嗎

郭老師 

2020 01/06 18:10
你好,涉及到紅沖對方給你還沒有給的

84784984 

2020 01/06 18:13
如果當時做其他應收款了,歸還的時候就不用紅沖了吧

郭老師 

2020 01/06 18:14
做借銀存貸其他應收款就可以

84784984 

2020 01/06 18:15
那我當時的電費沒有紅沖會不會影響未分配利潤

郭老師 

2020 01/06 18:17
會的,你們多抵扣了所得稅

84784984 

2020 01/07 10:29
兩筆分錄做了,但是當時我沒有做其他應收款,每個月的電費就直接是借:管理費用貸:銀行存款,

郭老師 

2020 01/07 10:37
借其他應收款借管理費用負數。
