問題已解決
老師好,問一下,稅務讓調整了一下進項稅,賬面需要調整,進項稅錄入到其他應收款-未抵扣,如何做分錄把賬面和報表留底金額一致



調整進項稅是不準抵扣,還是可以結轉下期進行抵扣?
2020 01/06 15:35

84784962 

2020 01/06 15:37
不準抵扣

84784962 

2020 01/06 15:50
?

徐璐老師 

2020 01/06 15:55
嗯,如果是不準抵扣就是做進項稅額轉出。

84784962 

2020 01/06 16:03
放在以前年度損益調整里面嗎

徐璐老師 

2020 01/07 10:09
不是,如果不準抵扣,就是借成本費用科目,貸應交稅費-增值稅-進項稅額轉出。
